3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS P/ TRABALHOS C/ ALUNOS DA RED MUNIC. CFE AUTORIZAÇAO.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS P/ TRABALHOS C/ ALUNOS DA RED MUNIC. CFE AUTORIZAÇAO.
45,00
27/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS P/ TRABALHOS C/ ALUNOS DA RED MUNIC. CFE AUTORIZAÇAO.
45,00
13/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 575/2015
Adriana da Silva Petry - 1043
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.