Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TRANSPORTES IRAGE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
59 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
14 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR PREÇO KM R$ 2,44, NUM MONTANTE DE 1537 KM RODADOS, CFE LIC. DE TP N° 14/ 2014. |
0,00 |
3.750,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR PREÇO KM R$ 2,44, NUM MONTANTE DE 1537 KM RODADOS, CFE LIC. DE TP N° 14/ 2014. |
3.750,28 |
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13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR PREÇO KM R$ 2,44, NUM MONTANTE DE 1537 KM RODADOS, CFE LIC. DE TP N° 14/ 2014. |
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3.750,28 |
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20/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853316
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3.750,28 |
TOTAL |
3.750,28 |
3.750,28 |
3.750,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.