Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
604 |
Data de lançamento: |
09/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA TACOGRAFO P/ REPOR NA VAN PLACAS IUM 7038, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA TACOGRAFO P/ REPOR NA VAN PLACAS IUM 7038, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
38,00 |
|
|
09/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA TACOGRAFO P/ REPOR NA VAN PLACAS IUM 7038, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
38,00 |
|
17/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 604/2015 - REF. MARÇO/2015
Enio Fidêncio - 1183 |
|
|
38,00 |
TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.