3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO.
PERIODO AQUISITIVO 05/02/14 A 04/02/2015,
PERIODO DE GOSO 01/01/15 A 30/01/15
0,00
2.210,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO.
PERIODO AQUISITIVO 05/02/14 A 04/02/2015,
PERIODO DE GOSO 01/01/15 A 30/01/15
2.210,81
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDOR ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO.
PERIODO AQUISITIVO 05/02/14 A 04/02/2015,
PERIODO DE GOSO 01/01/15 A 30/01/15
2.210,81
13/01/2015
EMPENHADO A MAIOR.
-6,04
13/01/2015
ESTORNO EMPENHADO A MAIOR
-6,04
16/06/2015
ESTORNO DEVIDO DUPLICIDADE DE EMPENHHO
-2.204,77
16/06/2015
ESTORNO DEVIDO DUPLICIDADE DE EMPENHO
-2.204,77
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.