Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ALDOIR GODOIS VEZARO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
616 |
Data de lançamento: |
09/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO QUANDO EM VIAGEM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO QUANDO EM VIAGEM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA. |
190,00 |
|
|
09/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO QUANDO EM VIAGEM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA. |
|
190,00 |
|
19/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 616/2015
Aldoir Godois Vezaro - 865 |
|
|
190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.