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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 617 Data de lançamento: 09/03/2015
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL MUNIC. SOB Nº 55 3617 1141, MES DE REFERENCIA MARÇO 2015 CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 598,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL MUNIC. SOB Nº 55 3617 1141, MES DE REFERENCIA MARÇO 2015 CFE AUTORIZAÇÃO. 598,53
09/03/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL MUNIC. SOB Nº 55 3617 1141, MES DE REFERENCIA MARÇO 2015 CFE AUTORIZAÇÃO. 598,53
25/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 617/2015 - REF. MARÇO/2015 OI S A BRASIL TELECOM - 249 598,53
TOTAL 598,53 598,53 598,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.