Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
617 |
Data de lançamento: |
09/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
TELEFONIA FIXA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL MUNIC. SOB Nº 55 3617 1141, MES DE REFERENCIA MARÇO 2015 CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
598,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL MUNIC. SOB Nº 55 3617 1141, MES DE REFERENCIA MARÇO 2015 CFE AUTORIZAÇÃO. |
598,53 |
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09/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL MUNIC. SOB Nº 55 3617 1141, MES DE REFERENCIA MARÇO 2015 CFE AUTORIZAÇÃO. |
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598,53 |
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25/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 617/2015 - REF. MARÇO/2015
OI S A BRASIL TELECOM - 249 |
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598,53 |
TOTAL |
598,53 |
598,53 |
598,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.