Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
631
Data de lançamento:
09/03/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 EDUC. / APOIO RELATIVO AO MES 02/2015.
ESSE EMP. FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 484 / 2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
15.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 EDUC. / APOIO RELATIVO AO MES 02/2015.
ESSE EMP. FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 484 / 2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
15.000,00
09/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 EDUC. / APOIO RELATIVO AO MES 02/2015.
ESSE EMP. FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO N° 484 / 2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO.
15.000,00
20/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
15.000,00
TOTAL
15.000,00
15.000,00
15.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.