Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
643 |
Data de lançamento: |
10/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
470,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. |
470,25 |
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10/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. |
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470,25 |
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31/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2015
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 |
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470,25 |
TOTAL |
470,25 |
470,25 |
470,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.