Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
650 |
Data de lançamento: |
10/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
9 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL CFE LIC. CARTA CONVITE 009/2015. |
0,00 |
1.172,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL CFE LIC. CARTA CONVITE 009/2015. |
1.172,10 |
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27/04/2015 |
conf nf |
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376,03 |
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29/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 650/2015 - REF. ABRIL/2015
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137
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376,03 |
29/09/2015 |
conf nf |
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796,07 |
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07/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 650/2015 - REF. OUTUBRO/2015
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 |
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|
796,07 |
TOTAL |
1.172,10 |
1.172,10 |
1.172,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.