Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
685 |
Data de lançamento: |
10/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL PEAT 2014, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
473,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL PEAT 2014, CFE AUTORIZAÇÃO. |
473,82 |
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10/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL PEAT 2014, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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473,82 |
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27/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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473,82 |
TOTAL |
473,82 |
473,82 |
473,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.