Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
12/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 681 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 06/2014. |
0,00 |
2.192,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 681 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 06/2014. |
2.192,82 |
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12/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 681 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,22, P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. DE TP N° 06/2014. |
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2.192,82 |
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12/01/2015 |
ESTORNO POR UM LAPSO ERRO DE DOTACAO |
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-2.192,82 |
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12/01/2015 |
POR UM LAPSO TROCA DE DOTACAO ORCAMENTARIA |
-2.192,82 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.