PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIRIA DIA 22/01/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, P/ SERVIDORA TEC. ENF. A FIM DE REUNIÃO C/ EQUIPE MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS ASSUNTOS SOBRE PACIENTE LINDALVA SANTOS, CFE AUTORIZAÇÃO.
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242,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIRIA DIA 22/01/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, P/ SERVIDORA TEC. ENF. A FIM DE REUNIÃO C/ EQUIPE MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS ASSUNTOS SOBRE PACIENTE LINDALVA SANTOS, CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIRIA DIA 22/01/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, P/ SERVIDORA TEC. ENF. A FIM DE REUNIÃO C/ EQUIPE MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS ASSUNTOS SOBRE PACIENTE LINDALVA SANTOS, CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
21/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2015
ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO - 1573
242,24
TOTAL
242,24
242,24
242,24
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.