PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIRIA DIA 22/01/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSP. A PACIENTE LINDALVA SANTOS P/ CONSULTA REVISÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
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242,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIRIA DIA 22/01/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSP. A PACIENTE LINDALVA SANTOS P/ CONSULTA REVISÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIRIA DIA 22/01/2015, NA CID. DE PORTO ALEGRE / RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSP. A PACIENTE LINDALVA SANTOS P/ CONSULTA REVISÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
21/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2015
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
242,24
TOTAL
242,24
242,24
242,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.