Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
712 |
Data de lançamento: |
16/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO QDO FORA DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
707,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO QDO FORA DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. |
707,01 |
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16/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO QDO FORA DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. |
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707,01 |
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31/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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707,01 |
TOTAL |
707,01 |
707,01 |
707,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.