MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE TRANSP. CONDUZIR MAQ. PESADA DE PASSO FUNDO ATE ESSE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE TRANSP. CONDUZIR MAQ. PESADA DE PASSO FUNDO ATE ESSE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
500,00
16/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS DE NUMERARIOS P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE TRANSP. CONDUZIR MAQ. PESADA DE PASSO FUNDO ATE ESSE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
500,00
31/03/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857851
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.