3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPEESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
PELA DESPEESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
200,00
17/03/2015
PELA DESPEESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
200,00
07/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 741/2015
Aldoir Godois Vezaro - 865
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.