MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIA DIA 07 E 08 DE ABRIL NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SRVIDORA VETERINARIA PROMOVIDO PELA FAMURS,
CONSTRUCAO DO SERV. DE INSP. MUNIC. (SIM), OBJETIVO QUALIFICAR TECNICOS DE INSP. P/ ELABORAÇÃO DE REGULAMENTO E NORMAS TECNICAS DE INSP. DE PROD. DE ORIG. ANINAL.
0,00
484,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIA DIA 07 E 08 DE ABRIL NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SRVIDORA VETERINARIA PROMOVIDO PELA FAMURS,
CONSTRUCAO DO SERV. DE INSP. MUNIC. (SIM), OBJETIVO QUALIFICAR TECNICOS DE INSP. P/ ELABORAÇÃO DE REGULAMENTO E NORMAS TECNICAS DE INSP. DE PROD. DE ORIG. ANINAL.
484,48
17/03/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIA DIA 07 E 08 DE ABRIL NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SRVIDORA VETERINARIA PROMOVIDO PELA FAMURS,
CONSTRUCAO DO SERV. DE INSP. MUNIC. (SIM), OBJETIVO QUALIFICAR TECNICOS DE INSP. P/ ELABORAÇÃO DE REGULAMENTO E NORMAS TECNICAS DE INSP. DE PROD. DE ORIG. ANINAL.
484,48
06/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 745/2015
CATIA LETICIA CORREIA SCHEIDER - 3840
484,48
TOTAL
484,48
484,48
484,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.