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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ABS SOLUCOES TECNICAS E REPRENSENTACOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 747 Data de lançamento: 17/03/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR COM DRENO AUTOMATICO P/ GABINETE DO DENTISTA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 298,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR COM DRENO AUTOMATICO P/ GABINETE DO DENTISTA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 298,00
17/03/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR COM DRENO AUTOMATICO P/ GABINETE DO DENTISTA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 298,00
15/07/2019 Pagamento de Empenho 747/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 298,00
TOTAL 298,00 298,00 298,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.