Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ABS SOLUCOES TECNICAS E REPRENSENTACOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
747 |
Data de lançamento: |
17/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR COM DRENO AUTOMATICO P/ GABINETE DO DENTISTA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR COM DRENO AUTOMATICO P/ GABINETE DO DENTISTA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
298,00 |
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17/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR COM DRENO AUTOMATICO P/ GABINETE DO DENTISTA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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298,00 |
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15/07/2019 |
Pagamento de Empenho 747/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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298,00 |
TOTAL |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.