Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL MEDINDO 487MT2, SITO RUA 22 DE ABRIL N° 19 NESSE MUNIC. CUJA FINALIDADE É ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CRAS P/ REALIZAÇÃO DE OFICINAS, ALIMENTAÇÃO, E DEMAIS PROGRAMAS DESENSOVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, PREÇO MENSAL R$ 550,00.
VIGENCIA 01/02/2015 A 31/12/2015. |
6.050,00 |
|
|
13/04/2015 |
CONF CONTRATO |
|
550,00 |
|
17/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857854
|
|
|
550,00 |
30/04/2015 |
CONF DESPESA |
|
550,00 |
|
30/04/2015 |
CONF DESPESA |
|
550,00 |
|
11/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857868
|
|
|
1.100,00 |
15/06/2015 |
CONF CONTRATO |
|
550,00 |
|
25/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
550,00 |
08/09/2015 |
CONF DESPESA |
|
550,00 |
|
11/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857900
|
|
|
550,00 |
28/09/2015 |
conf despesa |
|
550,00 |
|
07/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. OUTUBRO/2015
Marcos Leandro dos Santos Zandoná - 2028 |
|
|
550,00 |
19/10/2015 |
Conforme Vigencia |
|
1.100,00 |
|
27/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. OUTUBRO/2015
Marcos Leandro dos Santos Zandoná - 2028 |
|
|
1.100,00 |
11/11/2015 |
conf despesa |
|
550,00 |
|
16/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
550,00 |
30/11/2015 |
conf autorização |
|
550,00 |
|
09/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
550,00 |
28/12/2015 |
CONF CONTRATO |
|
550,00 |
|
30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
550,00 |
TOTAL |
6.050,00 |
6.050,00 |
6.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.