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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOS LEANDRO DOS SANTOS ZANDONá

Dados do Empenho
Número do empenho: 778 Data de lançamento: 27/03/2015
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL MEDINDO 487MT2, SITO RUA 22 DE ABRIL N° 19 NESSE MUNIC. CUJA FINALIDADE É ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CRAS P/ REALIZAÇÃO DE OFICINAS, ALIMENTAÇÃO, E DEMAIS PROGRAMAS DESENSOVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, PREÇO MENSAL R$ 550,00. VIGENCIA 01/02/2015 A 31/12/2015. 0,00 6.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL MEDINDO 487MT2, SITO RUA 22 DE ABRIL N° 19 NESSE MUNIC. CUJA FINALIDADE É ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CRAS P/ REALIZAÇÃO DE OFICINAS, ALIMENTAÇÃO, E DEMAIS PROGRAMAS DESENSOVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, PREÇO MENSAL R$ 550,00. VIGENCIA 01/02/2015 A 31/12/2015. 6.050,00
13/04/2015 CONF CONTRATO 550,00
17/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857854 550,00
30/04/2015 CONF DESPESA 550,00
30/04/2015 CONF DESPESA 550,00
11/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857868 1.100,00
15/06/2015 CONF CONTRATO 550,00
25/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA 550,00
08/09/2015 CONF DESPESA 550,00
11/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857900 550,00
28/09/2015 conf despesa 550,00
07/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. OUTUBRO/2015 Marcos Leandro dos Santos Zandoná - 2028 550,00
19/10/2015 Conforme Vigencia 1.100,00
27/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. OUTUBRO/2015 Marcos Leandro dos Santos Zandoná - 2028 1.100,00
11/11/2015 conf despesa 550,00
16/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 550,00
30/11/2015 conf autorização 550,00
09/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 550,00
28/12/2015 CONF CONTRATO 550,00
30/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 550,00
TOTAL 6.050,00 6.050,00 6.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.