Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
784 |
Data de lançamento: |
27/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
0,00 |
25.686,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
25.686,61 |
|
|
27/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
|
25.686,61 |
|
10/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
25.686,61 |
TOTAL |
25.686,61 |
25.686,61 |
25.686,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/04/2015 |
1.194,60 |
500/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/04/2015 |
1.371,08 |
500/2015 |
Lançada |
Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
10/04/2015 |
53,54 |
500/2015 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
10/04/2015 |
838,24 |
500/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
10/04/2015 |
1.684,58 |
500/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
10/04/2015 |
2.356,69 |
500/2015 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
10/04/2015 |
66,68 |
500/2015 |
Lançada |
TOTAL |
|
7.565,41 |
|
|