Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA P/ PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES DE BASALDO E MICRO DRENAGEM EM TRECHOS DAS RUAS URBANAS DO MUNIC. TUDO DE ACORDO C/ PLANTAS, MEMORIAIS E PLANILHAS QUE COMPOEM PROJ. TECNICO CFE LIC. DE TP N° 049/2014 OBRA R$ 699.987,50. CONTRAP.R$70.000 |
70.000,00 |
|
|
07/04/2015 |
CONF PGTO |
|
5.801,22 |
|
14/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
5.801,22 |
16/04/2015 |
CONF NF |
|
3.996,23 |
|
22/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.996,23 |
21/05/2015 |
CONF AUTORIZAÇÃO |
|
6.098,83 |
|
29/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. MAIO/2015
FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 3804 |
|
|
6.098,83 |
21/07/2015 |
conf nf |
|
6.292,79 |
|
24/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
6.292,79 |
25/08/2015 |
conf aut |
|
8.786,21 |
|
31/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
8.786,21 |
28/09/2015 |
cfe nf |
|
6.376,19 |
|
29/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. SETEMBRO/2015
FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 3804 |
|
|
6.376,19 |
13/10/2015 |
conf nf |
|
7.290,26 |
|
21/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
7.290,26 |
16/12/2015 |
conf autorização medição eng |
|
3.280,62 |
|
18/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 3804 |
|
|
3.280,62 |
28/12/2015 |
conf medição |
|
4.685,71 |
|
30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
4.685,71 |
12/08/2016 |
conf medição |
|
3.887,00 |
|
23/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.887,00 |
18/10/2016 |
conf licitação |
|
2.922,75 |
|
25/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.922,75 |
09/11/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0158; |
|
591,77 |
|
18/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. NOVEMBRO/2016
FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 3804 |
|
|
591,77 |
02/04/2018 |
ESTORNO DESPESA NÃO REALIZADA CFE ACORDO ENTRE AS PARTES |
-9.990,42 |
|
|
TOTAL |
60.009,58 |
60.009,58 |
60.009,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.