Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
83 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Férias |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PARA OS PROFESSORES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
0,00 |
29.510,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PARA OS PROFESSORES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
29.510,80 |
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13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PARA OS PROFESSORES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
|
29.510,80 |
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27/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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29.510,80 |
TOTAL |
29.510,80 |
29.510,80 |
29.510,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
27/01/2015 |
1.382,84 |
103/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
27/01/2015 |
2.845,07 |
103/2015 |
Lançada |
SEGUROS |
27/01/2015 |
10,78 |
103/2015 |
Lançada |
PENSOES ALIMENTICIAS |
27/01/2015 |
166,79 |
103/2015 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
27/01/2015 |
29,16 |
103/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
27/01/2015 |
910,59 |
103/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
27/01/2015 |
2.701,50 |
103/2015 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
27/01/2015 |
113,25 |
103/2015 |
Lançada |
TOTAL |
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8.159,98 |
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