3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P /O SR. SEC. DA EDUIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P /O SR. SEC. DA EDUIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
150,00
06/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P /O SR. SEC. DA EDUIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
150,00
24/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 848/2015
PLINIO DOS SANTOS VEZARO - 825
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.