MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOSO FINANCEIRO P/ SERVIODORA VETERINARIA, QUANDO ENCONTRAVA-=SE NA CID. DE PORTO ALEGRE PARTICIPANDO NO CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
166,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOSO FINANCEIRO P/ SERVIODORA VETERINARIA, QUANDO ENCONTRAVA-=SE NA CID. DE PORTO ALEGRE PARTICIPANDO NO CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
166,95
06/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOSO FINANCEIRO P/ SERVIODORA VETERINARIA, QUANDO ENCONTRAVA-=SE NA CID. DE PORTO ALEGRE PARTICIPANDO NO CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
166,95
29/05/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 849/2015
CATIA LETICIA CORREIA SCHEIDER - 3840
166,95
TOTAL
166,95
166,95
166,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.