PELA DESPESA EMPENHAD REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 07/04/15 P/ O SR. PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SEC. DE TRANSP. E MOBILIDADE, E DEMAIS SERVIÇOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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437,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2015
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437,20
06/04/2015
PELA DESPESA EMPENHAD REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 07/04/15 P/ O SR. PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SEC. DE TRANSP. E MOBILIDADE, E DEMAIS SERVIÇOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
437,20
17/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 852/2015
Aldoir Godois Vezaro - 865
437,20
TOTAL
437,20
437,20
437,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.