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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 864 Data de lançamento: 07/04/2015
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL,SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, GOZO 1°/04/2015 A 30/04/2015. EVERSON C.B. 01/05/13/A 30/04/2014. EDENILSON T.Q.16/01/14 A 15/01/2015. EDEMAR J.L. 11/02/14 A 10/02/2015 0,00 7.937,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL,SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, GOZO 1°/04/2015 A 30/04/2015. EVERSON C.B. 01/05/13/A 30/04/2014. EDENILSON T.Q.16/01/14 A 15/01/2015. EDEMAR J.L. 11/02/14 A 10/02/2015 7.937,35
07/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL,SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, GOZO 1°/04/2015 A 30/04/2015. EVERSON C.B. 01/05/13/A 30/04/2014. EDENILSON T.Q.16/01/14 A 15/01/2015. EDEMAR J.L. 11/02/14 A 10/02/2015 7.937,35
07/04/2015 ESTORNO DEVIDO EMPENHO A MAIOR -599,06
07/04/2015 ESTORNO DEVIDO EMPENHO A MAIOR -599,06
30/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 7.338,29
TOTAL 7.338,29 7.338,29 7.338,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 30/04/2015 206,83 615/2015 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 30/04/2015 15,12 615/2015 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 30/04/2015 660,43 615/2015 Lançada
I.N.S.S. 30/04/2015 734,52 615/2015 Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo 30/04/2015 159,48 615/2015 Lançada
TOTAL   1.776,38