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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 868 Data de lançamento: 07/04/2015
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. GOSO A CONTA 1º/04/15 A 30/04/2015. ADELAR VEZARO,17/03/14 A 16/03/2015. JANDIR SIGNRI,11/02/14 A 10/02/2015. PEDRO C.BONF. 03/07/12 A 02/07/2013. VITORIO SOAR. 02/06/13 A 01/06/2014, WILSON Z.STEIN,17/03/14A 16/03/2014. 0,00 7.937,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. GOSO A CONTA 1º/04/15 A 30/04/2015. ADELAR VEZARO,17/03/14 A 16/03/2015. JANDIR SIGNRI,11/02/14 A 10/02/2015. PEDRO C.BONF. 03/07/12 A 02/07/2013. VITORIO SOAR. 02/06/13 A 01/06/2014, WILSON Z.STEIN,17/03/14A 16/03/2014. 7.937,35
07/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. GOSO A CONTA 1º/04/15 A 30/04/2015. ADELAR VEZARO,17/03/14 A 16/03/2015. JANDIR SIGNRI,11/02/14 A 10/02/2015. PEDRO C.BONF. 03/07/12 A 02/07/2013. VITORIO SOAR. 02/06/13 A 01/06/2014, WILSON Z.STEIN,17/03/14A 16/03/2014. 7.937,35
30/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 7.937,35
TOTAL 7.937,35 7.937,35 7.937,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal 30/04/2015 537,81 611/2015 Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 30/04/2015 391,76 611/2015 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 30/04/2015 25,20 611/2015 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 30/04/2015 714,33 611/2015 Lançada
I.N.S.S. 30/04/2015 714,33 611/2015 Lançada
TOTAL   2.383,43