Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
876 |
Data de lançamento: |
13/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO PARA TROCA NO CAMINHÃO PL IVS4266 FORD CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.627,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEO PARA TROCA NO CAMINHÃO PL IVS4266 FORD CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.627,77 |
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29/06/2015 |
ESTORNO DESPESA NAO REALIZADA |
-1.627,77 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.