PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 16/04/2015,
POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ANE E. FERNANDES P/ CONSULTA NO HOSPITAL ANTONIO DA SANTA CASA DE MESERICÓRIA CFE AUTORIZAÇÃO.
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242,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 16/04/2015,
POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ANE E. FERNANDES P/ CONSULTA NO HOSPITAL ANTONIO DA SANTA CASA DE MESERICÓRIA CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
13/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 16/04/2015,
POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ANE E. FERNANDES P/ CONSULTA NO HOSPITAL ANTONIO DA SANTA CASA DE MESERICÓRIA CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
17/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 883/2015
ADELAR ROBERTO SILVA FERNANDES - 1342
242,24
TOTAL
242,24
242,24
242,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.