PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE PORTO ALEGRE NESTA DATA DO EMP. P/ SERVIDORA TEC. ENFERMAGEM, A FIM DE ACONPANHAR A PACIENTE LINDALVA DOS SANTOS P/ REUNIÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
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242,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE PORTO ALEGRE NESTA DATA DO EMP. P/ SERVIDORA TEC. ENFERMAGEM, A FIM DE ACONPANHAR A PACIENTE LINDALVA DOS SANTOS P/ REUNIÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
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16/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA NA CID. DE PORTO ALEGRE NESTA DATA DO EMP. P/ SERVIDORA TEC. ENFERMAGEM, A FIM DE ACONPANHAR A PACIENTE LINDALVA DOS SANTOS P/ REUNIÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
29/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 896/2015
ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO - 1573
242,24
TOTAL
242,24
242,24
242,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.