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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LIDER SUL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 918 Data de lançamento: 16/04/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, P /SEC. DA ADM, ESSE EMPENHO FOI ESTORDO PARTE DO EMP 356/2015, REEMPENHADO. CFE LIC. DE CONVITE N° 01/2015. 0,00 22,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, P /SEC. DA ADM, ESSE EMPENHO FOI ESTORDO PARTE DO EMP 356/2015, REEMPENHADO. CFE LIC. DE CONVITE N° 01/2015. 22,18
16/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, P /SEC. DA ADM, ESSE EMPENHO FOI ESTORDO PARTE DO EMP 356/2015, REEMPENHADO. CFE LIC. DE CONVITE N° 01/2015. 22,18
22/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 918/2015 LIDER SUL LTDA ME - 3236 22,18
TOTAL 22,18 22,18 22,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.