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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 919 Data de lançamento: 17/04/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESEPSA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NEOKATE, P/ CRIANÇA DO MUNIC. JORGE MATHEUS MACHADO BATISTA, CFE LEI MUNIC. 0,00 318,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2015 PELA DESEPSA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NEOKATE, P/ CRIANÇA DO MUNIC. JORGE MATHEUS MACHADO BATISTA, CFE LEI MUNIC. 318,50
17/04/2015 PELA DESEPSA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE LEITE NEOKATE, P/ CRIANÇA DO MUNIC. JORGE MATHEUS MACHADO BATISTA, CFE LEI MUNIC. 318,50
17/04/2015 ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO -318,50
17/04/2015 ESTORNO DEBIDO DESPESA NAO AUTORIZADA -318,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.