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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PEÇAS E MECANICA GAÚCHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 925 Data de lançamento: 17/04/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PEÇAS EM GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE DISPENÇA DE LIC. N° 11/2015. 0,00 7.740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PEÇAS EM GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE DISPENÇA DE LIC. N° 11/2015. 7.740,00
17/04/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PEÇAS EM GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE DISPENÇA DE LIC. N° 11/2015. 7.740,00
17/07/2015 ANULAR NESTA DATA -7.740,00
27/12/2016 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000499; 7.740,00
17/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 925/2015 PEÇAS E MECANICA GAÚCHA LTDA - 115 7.740,00
TOTAL 7.740,00 7.740,00 7.740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.