3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENT. ESSE EMPENHO ESTA SENDO REEMPENHADO ORIGEM DE ESTORNO DO EMP. 751/ 2015.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENT. ESSE EMPENHO ESTA SENDO REEMPENHADO ORIGEM DE ESTORNO DO EMP. 751/ 2015.
750,00
22/04/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SR. SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO.
DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENT. ESSE EMPENHO ESTA SENDO REEMPENHADO ORIGEM DE ESTORNO DO EMP. 751/ 2015
750,00
24/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.