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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 94 Data de lançamento: 13/01/2015
Tipo de empenho: Férias
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS CELSO STEIN, JONES CECCHIN, JOSÉ OTÁVIO, PEDRO ZANDONÁ PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 0,00 7.073,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS CELSO STEIN, JONES CECCHIN, JOSÉ OTÁVIO, PEDRO ZANDONÁ PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 7.073,90
13/01/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS CELSO STEIN, JONES CECCHIN, JOSÉ OTÁVIO, PEDRO ZANDONÁ PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 7.073,90
30/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 7.073,90
TOTAL 7.073,90 7.073,90 7.073,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 30/01/2015 400,69 117/2015 Lançada
SEGUROS 30/01/2015 7,18 117/2015 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 30/01/2015 14,58 117/2015 Lançada
I.N.S.S. 30/01/2015 636,62 117/2015 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 30/01/2015 530,55 117/2015 Lançada
TOTAL   1.589,62