| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO EMBRIAGEM DO VEÍCULO FORD CARGO PLACA IVS4266 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.181,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO EMBRIAGEM DO VEÍCULO FORD CARGO PLACA IVS4266 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.181,50 | ||
| 11/06/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/7986; | 2.181,50 | ||
| 02/07/2018 | Pagamento de Empenho 1365/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.181,50 | ||
| TOTAL | 2.181,50 | 2.181,50 | 2.181,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||