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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1421 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14, PARA VEÍCULO VOYAGE 2018 PLACA IYA5523, DA SECRETARIA DE SAÚDE. 545,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R14, PARA VEÍCULO VOYAGE 2018 PLACA IYA5523, DA SECRETARIA DE SAÚDE. 545,02
20/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/40333; 545,02
02/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2018 COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 1102 545,02
TOTAL 545,02 545,02 545,02
SALDO A PAGAR 0,00