| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 2712 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2018, TRANSPORTAR PACIENTE AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE PORTO ALEGRE. | 298,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2018, TRANSPORTAR PACIENTE AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE PORTO ALEGRE. | 298,40 | ||
| 01/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2018, TRANSPORTAR PACIENTE AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE PORTO ALEGRE. | 298,40 | ||
| 12/11/2018 | Pagamento de Empenho 2712/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 298,40 | ||
| TOTAL | 298,40 | 298,40 | 298,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||