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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2722 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CLAUDIO VEZARO, JOSE OTAVIO CHRISTOVAN, MARIO SELSO MORAES, ROMUALDO CENCI, SALVADOR DOS SANTOS, COM PERIODO GOSO FERIAS 01/11/2018 A 30/11/2018 12.233,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CLAUDIO VEZARO, JOSE OTAVIO CHRISTOVAN, MARIO SELSO MORAES, ROMUALDO CENCI, SALVADOR DOS SANTOS, COM PERIODO GOSO FERIAS 01/11/2018 A 30/11/2018 12.233,34
01/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CLAUDIO VEZARO, JOSE OTAVIO CHRISTOVAN, MARIO SELSO MORAES, ROMUALDO CENCI, SALVADOR DOS SANTOS, COM PERIODO GOSO FERIAS 01/11/2018 A 30/11/2018 12.233,34
12/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 12.233,34
TOTAL 12.233,34 12.233,34 12.233,34
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/11/2018 17,91 921/2018 Lançada
Convênio Servidores - Consignação Sicredi 12/11/2018 188,61 921/2018 Lançada
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal 12/11/2018 233,21 921/2018 Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 12/11/2018 1.426,32 921/2018 Lançada
I.N.S.S. 12/11/2018 1.164,63 921/2018 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 12/11/2018 606,46 921/2018 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 12/11/2018 110,98 921/2018 Lançada
TOTAL   3.748,12