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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2848 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2018, TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA. 298,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2018, TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA. 298,40
08/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2018, TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA. 298,40
03/12/2018 Pagamento de Empenho 2848/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 298,40
TOTAL 298,40 298,40 298,40
SALDO A PAGAR 0,00