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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2851 Data de lançamento: 15/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: PNATE - Transporte Escolar União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 555,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 555,00
15/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2388; 555,00
03/12/2018 Pagamento de Empenho 2851/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 555,00
TOTAL 555,00 555,00 555,00
SALDO A PAGAR 0,00