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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2853 Data de lançamento: 15/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM TACÓGRAFO DIGITAL, COM PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 3.962,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/11/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM TACÓGRAFO DIGITAL, COM PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 3.962,53
15/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/01453; 3.962,53
03/12/2018 Pagamento de Empenho 2853/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.962,53
TOTAL 3.962,53 3.962,53 3.962,53
SALDO A PAGAR 0,00