| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
| Número do empenho: | 2855 | Data de lançamento: | 15/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADA PARA INSTALAÇÃO TACOGRAFO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 878,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2018 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADA PARA INSTALAÇÃO TACOGRAFO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 878,00 | ||
| 15/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/02389; | 878,00 | ||
| 03/12/2018 | Pagamento de Empenho 2855/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 878,00 | ||
| TOTAL | 878,00 | 878,00 | 878,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||