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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1018 Data de lançamento: 16/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES,BUEIROS E BOCAS DE LOBO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA LINHA BINELO II, NO LAJEADO ESPINILHO, P´RXIMO A PROPRIEDADE DA FAMILIA BATISTA (PONTE DO JANGUITO), SENDO FERRAGENS, ARREIÃO, PEDRA BRITA, ENTRE OUTROS. 0,00 5.170,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA LINHA BINELO II, NO LAJEADO ESPINILHO, P´RXIMO A PROPRIEDADE DA FAMILIA BATISTA (PONTE DO JANGUITO), SENDO FERRAGENS, ARREIÃO, PEDRA BRITA, ENTRE OUTROS. 5.170,90
16/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0373; 5.170,90
07/05/2019 Pagamento de Empenho 1018/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.170,90
TOTAL 5.170,90 5.170,90 5.170,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.