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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1121 Data de lançamento: 20/04/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO- RA. MARIA MADALENA M. DE OLIVEIRA. PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE MAIO 2019 0,00 2.777,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO- RA. MARIA MADALENA M. DE OLIVEIRA. PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE MAIO 2019 2.777,84
20/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO- RA. MARIA MADALENA M. DE OLIVEIRA. PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE MAIO 2019 2.777,84
13/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2019 - REF. MAIO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 2.777,84
TOTAL 2.777,84 2.777,84 2.777,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consig. Sicredi 13/05/2019 623,32 323/2019 Lançada
I.N.S.S. 13/05/2019 250,00 323/2019 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 13/05/2019 18,35 323/2019 Lançada
TOTAL   891,67