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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1122 Data de lançamento: 20/04/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA CARLINDA DE F. RODRIGUES BRIZOLLA. PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE MAIO 2019 0,00 2.177,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA CARLINDA DE F. RODRIGUES BRIZOLLA. PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE MAIO 2019 2.177,43
20/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDOR CARLINDA DE F. RODRIGUES BRIZOLLA. PERIODO DE GOZO 1º A 31 DE MAIO 2019 2.177,43
13/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01, 853347 PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2019 - REF. MAIO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 2.177,43
TOTAL 2.177,43 2.177,43 2.177,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consig. Banrisul 13/05/2019 341,07 321/2019 Lançada
I.N.S.S. 13/05/2019 195,96 321/2019 Lançada
TOTAL   537,03