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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DALVO FLOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1131 Data de lançamento: 20/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILIAR, COM PERIODO DE VIGENCIA DE ABRIL A DEZEMBRO/2019. LOCAÇÃO COM VALOR INCLUINDO DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. VALOR MENSAL DE R$ 620,00. 0,00 5.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILIAR, COM PERIODO DE VIGENCIA DE ABRIL A DEZEMBRO/2019. LOCAÇÃO COM VALOR INCLUINDO DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. VALOR MENSAL DE R$ 620,00. 5.580,00
20/04/2019 conf contrato 620,00
13/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2019 - REF. MAIO/2019 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 620,00
22/05/2019 conf contrato 620,00
13/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2019 - REF. JUNHO/2019 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 620,00
01/07/2019 CONF CONTRATO 620,00
18/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2019 - REF. JULHO/2019 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 620,00
01/08/2019 conf contrato 620,00
15/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2019 - REF. AGOSTO/2019 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 620,00
02/09/2019 conf contrato 620,00
11/09/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2019 - REF. SETEMBRO/2019 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 620,00
01/10/2019 conf contrato 620,00
15/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 620,00
01/11/2019 conf contrato 620,00
08/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 620,00
03/12/2019 conf contrato 1.240,00
16/12/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 620,00
26/12/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 620,00
TOTAL 5.580,00 5.580,00 5.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.