Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI-
DORES DA SEC. DE OBRAS.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
16.695,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI-
DORES DA SEC. DE OBRAS.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. |
16.695,29 |
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11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVI-
DORES DA SEC. DE OBRAS.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. |
|
16.695,29 |
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29/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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16.695,29 |
TOTAL |
16.695,29 |
16.695,29 |
16.695,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
29/01/2019 |
19,26 |
68/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
29/01/2019 |
1.693,22 |
68/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. CEF |
29/01/2019 |
233,01 |
68/2019 |
Lançada |
SEGUROS |
29/01/2019 |
7,18 |
68/2019 |
Lançada |
I.N.S.S. |
29/01/2019 |
1.546,17 |
68/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
29/01/2019 |
633,09 |
68/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
29/01/2019 |
110,09 |
68/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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4.242,02 |
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