Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1153
Data de lançamento:
20/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 15/05/2019, TRATAR DE ASUSNTOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS DA AGRICULTURA E TRANSPORTES.
0,00
577,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 15/05/2019, TRATAR DE ASUSNTOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS DA AGRICULTURA E TRANSPORTES.
577,64
20/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 15/05/2019, TRATAR DE ASUSNTOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS DA AGRICULTURA E TRANSPORTES.
577,64
16/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
577,64
TOTAL
577,64
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.