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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1161 Data de lançamento: 29/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa: Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA GRAXA 2KG PARA LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 265,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA GRAXA 2KG PARA LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 265,22
29/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/047938; 265,22
02/05/2019 Por um lapso empenhado a maior. -58,43
02/05/2019 Por um lapso empenhado a maior. -58,43
21/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2019 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 265,22
21/05/2019 erro de lançamento -58,43
TOTAL 206,79 206,79 206,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.